Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002630
Monto de la Factura
₲ 3.887.100
Nro. Solicitud de Transferencia
182537
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.561
Retención DNCP
₲ 13.852
Retención IVA
₲ 106.012
Retención Renta
₲ 70.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127036
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.011.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.011.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309202
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados