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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011848
Monto de la Factura
₲ 6.190.492
Nro. Solicitud de Transferencia
174319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.045

Retención DNCP
₲ 22.061
Retención IVA
₲ 168.832
Retención Renta
₲ 112.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125844
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.110.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.110.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Solventes para la SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia