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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90464
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ARTUR CHACON PAVANI
RUC
50009385-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9369
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.254.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.254.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192681
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Región VIII Concepción
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico