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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0128666
Monto de la Factura
₲ 1.208.768
Nro. Solicitud de Transferencia
100677
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.768

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
14275
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12643
Monto Contrato
₲ 33.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.429.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.429.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico