Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128660
Monto de la Factura
₲ 9.406.789
Nro. Solicitud de Transferencia
95462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.406.789
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
14275
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-12643
Monto Contrato
₲ 33.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.429.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.429.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico