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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 11.952.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19042
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2014
Fecha de la Transferencia
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.952.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-13-73343
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.961.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.961.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores