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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.505

Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.200
Retención Renta
₲ 16.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-174835
Monto Contrato
₲ 10.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.989.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.989.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia