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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 15.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.068.307

Retención DNCP
₲ 56.465
Retención IVA
₲ 432.137
Retención Renta
₲ 288.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12002-14-101447
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.951.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.951.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284616
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica