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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0091047
Monto de la Factura
₲ 6.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2010
Fecha de la Transferencia
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5313
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0208
Monto Contrato
₲ 6.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.001.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.978.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186150
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado