Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068109
Monto de la Factura
₲ 5.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.553
Retención DNCP
₲ 18.335
Retención IVA
₲ 141.764
Retención Renta
₲ 141.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
00008,07,11 med,11huma,006
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203371
Monto Contrato
₲ 13.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.634.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.634.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado