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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0022679
Monto de la Factura
₲ 5.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106319
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.719.343

Retención DNCP
₲ 17.689
Retención IVA
₲ 136.773
Retención Renta
₲ 136.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
00000007,06,medicina,10,005
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203575
Monto Contrato
₲ 10.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.023.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.023.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado