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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017517
Monto de la Factura
₲ 24.746.200
Nro. Solicitud de Transferencia
143318
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.533.187

Retención DNCP
₲ 88.186
Retención IVA
₲ 674.896
Retención Renta
₲ 449.931
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-124980
Monto Contrato
₲ 47.746.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.405.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.405.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307097
Nombre de la Licitación
CD N° 14/16 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia