Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000664
Monto de la Factura
₲ 3.842.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152277
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619.261
Retención DNCP
₲ 13.553
Retención IVA
₲ 104.793
Retención Renta
₲ 104.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-156992
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.147.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.147.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339561
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social