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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0001398
Monto de la Factura
₲ 4.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.201.937

Retención DNCP
₲ 15.735
Retención IVA
₲ 121.664
Retención Renta
₲ 121.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-156992
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.147.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.147.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339561
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social