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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011760
Monto de la Factura
₲ 3.278.984
Nro. Solicitud de Transferencia
65441
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.471

Retención DNCP
₲ 12.540
Retención IVA
₲ 23.993
Retención Renta
₲ 63.980
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003161-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-108123
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.355.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.355.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284425
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO PARA ENVIOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas