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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006264
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77951
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.400

Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-104017
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.748.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.748.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283757
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas