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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 73.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.802.066

Retención DNCP
₲ 261.571
Retención IVA
₲ 2.001.818
Retención Renta
₲ 1.334.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-95370
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278197
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TRANSFORMADORES.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas