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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002496
Monto de la Factura
₲ 11.351.060
Nro. Solicitud de Transferencia
77656
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.351.060

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-2157
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.191.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.191.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores