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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007858
Monto de la Factura
₲ 9.981.099
Nro. Solicitud de Transferencia
145477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.392.667

Retención DNCP
₲ 35.206
Retención IVA
₲ 272.212
Retención Renta
₲ 272.212
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-199758
Monto Contrato
₲ 69.879.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.760.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.760.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica