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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003949
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.313

Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-214673
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.798.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.798.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407214
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aire acondicionado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica