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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013030
Monto de la Factura
₲ 486.629
Nro. Solicitud de Transferencia
73890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.146

Retención DNCP
₲ 2.212
Retención IVA
₲ 13.271
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-15002-23-236845
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.483.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425047
Nombre de la Licitación
Adquisición de firmas digitales
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas