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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 11.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.299.818

Retención DNCP
₲ 41.164
Retención IVA
Retención Renta
₲ 210.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-137772
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.293.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.293.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA - Ad Referéndum Plurianual 2017/2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social