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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050918
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.365

Retención DNCP
₲ 9.453
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 73.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189758
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.144.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.144.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377427
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado