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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 3.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143370
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.317.467

Retención DNCP
₲ 12.423
Retención IVA
₲ 96.055
Retención Renta
₲ 96.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189847
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.933.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.933.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377430
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado