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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002941
Monto de la Factura
₲ 4.606.358
Nro. Solicitud de Transferencia
106698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.334.792

Retención DNCP
₲ 16.248
Retención IVA
₲ 125.628
Retención Renta
₲ 125.628
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224213
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.272.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.272.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421161
Nombre de la Licitación
CD 18/ 22 "SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MTESS" CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social