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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001453
Monto de la Factura
₲ 2.266.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.786

Retención DNCP
₲ 7.994
Retención IVA
₲ 61.811
Retención Renta
₲ 61.811
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-211364
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.679.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.679.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica