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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221

Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136439
Monto Contrato
₲ 89.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.903.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.903.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y BATERIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4