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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94511
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.680

Retención DNCP
₲ 10.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141534
Monto Contrato
₲ 30.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.858.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.858.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4