Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009562
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.291
Retención DNCP
₲ 5.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141575
Monto Contrato
₲ 12.488.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.112.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.112.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3