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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 7.848.270
Nro. Solicitud de Transferencia
167580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.562

Retención DNCP
₲ 27.968
Retención IVA
₲ 214.044
Retención Renta
₲ 142.696
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147028
Monto Contrato
₲ 145.967.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.812.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.812.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones edilicias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4