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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 12.265.650
Nro. Solicitud de Transferencia
167580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.664.410

Retención DNCP
₲ 43.710
Retención IVA
₲ 334.518
Retención Renta
₲ 223.012
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147028
Monto Contrato
₲ 145.967.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.812.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.812.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones edilicias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4