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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014956
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.788

Retención DNCP
₲ 10.121
Retención IVA
₲ 77.455
Retención Renta
₲ 51.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137361
Monto Contrato
₲ 60.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.400.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.400.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3