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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0004161
Monto de la Factura
₲ 1.208.910
Nro. Solicitud de Transferencia
110346
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.514

Retención DNCP
₲ 4.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138395
Monto Contrato
₲ 33.226.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.096.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO, ACETILENO Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3