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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0005117
Monto de la Factura
₲ 15.944.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42898
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.162.930

Retención DNCP
₲ 56.820
Retención IVA
₲ 434.850
Retención Renta
₲ 289.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138395
Monto Contrato
₲ 33.226.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.096.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO, ACETILENO Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3