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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.340

Retención DNCP
₲ 15.751
Retención IVA
₲ 120.545
Retención Renta
₲ 80.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
86/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142799
Monto Contrato
₲ 55.497.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.346.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.346.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5