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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.529.760

Retención DNCP
₲ 30.240
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
86/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142799
Monto Contrato
₲ 55.497.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.346.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.346.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5