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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004840
Monto de la Factura
₲ 4.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.644

Retención DNCP
₲ 17.038
Retención IVA
₲ 130.391
Retención Renta
₲ 86.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138190
Monto Contrato
₲ 132.966.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.557.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.557.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5