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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004730
Monto de la Factura
₲ 4.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.899

Retención DNCP
₲ 16.874
Retención IVA
₲ 129.136
Retención Renta
₲ 86.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138795
Monto Contrato
₲ 27.802.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.713.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.713.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3