Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004735
Monto de la Factura
₲ 969.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.975
Retención DNCP
₲ 3.525
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138795
Monto Contrato
₲ 27.802.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.713.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.713.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3