Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005139
Monto de la Factura
₲ 3.514.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.845
Retención DNCP
₲ 12.523
Retención IVA
₲ 95.839
Retención Renta
₲ 63.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142858
Monto Contrato
₲ 13.280.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.767.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.767.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3