Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005031
Monto de la Factura
₲ 1.288.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.284.113
Retención DNCP
₲ 4.687
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142858
Monto Contrato
₲ 13.280.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.767.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.767.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3