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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005513
Monto de la Factura
₲ 24.524.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161547
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.448

Retención DNCP
₲ 87.397
Retención IVA
₲ 668.853
Retención Renta
₲ 445.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147674
Monto Contrato
₲ 77.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.108.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.108.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1