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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 3.913.700
Nro. Solicitud de Transferencia
77700
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.721.858

Retención DNCP
₲ 13.947
Retención IVA
₲ 106.737
Retención Renta
₲ 71.158
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135729
Monto Contrato
₲ 24.991.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.760.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.760.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319669
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES YANMAR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4