Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005010
Monto de la Factura
₲ 5.765.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.483.171
Retención DNCP
₲ 20.547
Retención IVA
₲ 157.249
Retención Renta
₲ 104.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138296
Monto Contrato
₲ 130.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.412.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.412.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3