Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005403
Monto de la Factura
₲ 11.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.122.684
Retención DNCP
₲ 41.679
Retención IVA
₲ 318.982
Retención Renta
₲ 212.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138296
Monto Contrato
₲ 130.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.412.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.412.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3