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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004726
Monto de la Factura
₲ 5.599.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.324.737

Retención DNCP
₲ 19.954
Retención IVA
₲ 152.705
Retención Renta
₲ 101.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138296
Monto Contrato
₲ 130.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.412.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.412.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3