Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 908.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.872
Retención DNCP
₲ 3.237
Retención IVA
₲ 24.775
Retención Renta
₲ 16.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140688
Monto Contrato
₲ 82.914.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.816.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.816.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1