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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 4.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.244.316

Retención DNCP
₲ 16.104
Retención IVA
₲ 100.414
Retención Renta
₲ 82.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140335
Monto Contrato
₲ 26.334.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.160.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.160.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2