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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 1.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.364

Retención DNCP
₲ 4.136
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147976
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.932.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.932.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323045
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4