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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011948
Monto de la Factura
₲ 143.640
Nro. Solicitud de Transferencia
146988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.599

Retención DNCP
₲ 512
Retención IVA
₲ 3.917
Retención Renta
₲ 2.612
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140191
Monto Contrato
₲ 39.733.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.141.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.141.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROCUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3